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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho
Número do empenho: 4369 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÂMPADA 12V H7 38,00 38,00
1.00 LÂMPADA 1141 12V 5,00 5,00
1.00 LÂMPADA 67 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 LÂMPADA 12V H7 LÂMPADA 1141 12V LÂMPADA 67 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 48,00
21/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.885.177. 48,00
02/08/2017 Pagamento de Empenho 4369/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860083 48,00
TOTAL 48,00 48,00 48,00
SALDO A PAGAR 0,00