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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 4374 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M 4,80 19,20
100.00 ABRAÇADEIRA 3,5MMX200MM DE NYLON 0,20 20,00
100.00 ABRAÇADEIRA 280MMX3,5MM DE NYLON 0,25 25,00
1.00 LÂMPADA 46W GOLDEN 39,00 39,00
1.00 FILTRO DE LINHA SLIM 5 TOMADAS TRIPOLARES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 20,50 20,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M ABRAÇADEIRA 3,5MMX200MM DE NYLON ABRAÇADEIRA 280MMX3,5MM DE NYLON LÂMPADA 46W GOLDEN FILTRO DE LINHA SLIM 5 TOMADAS TRIPOLARES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 123,70
27/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.883.813. 123,70
04/08/2017 Pagamento de Empenho 4374/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861769 123,70
TOTAL 123,70 123,70 123,70
SALDO A PAGAR 0,00