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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho
Número do empenho: 4381 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REALIZADO EM COMPRENSOR 380,00 380,00
1.00 TROCA PNEUMATICO E GRAMPOS TRUCK 180,00 180,00
1.00 MÃO DE OBRA FREIO 200,00 200,00
1.00 TROCAR MOLA E SUPORTE TRUCK 220,00 220,00
1.00 SOLDA DISCO BALÃO 30,00 30,00
0.50 SERVIÇO DE TORNO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 60,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 SERVIÇO REALIZADO EM COMPRENSOR TROCA PNEUMATICO E GRAMPOS TRUCK MÃO DE OBRA FREIO TROCAR MOLA E SUPORTE TRUCK SOLDA DISCO BALÃO SERVIÇO DE TORNO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 1.040,00
21/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.886.038. 1.040,00
04/08/2017 Pagamento de Empenho 4381/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861768 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00