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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4661 Data de lançamento: 26/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 BOLACHA SALGADA CREAN CRACKER - Pct. 400 g. 2,25 450,00
40.00 EXTRATO DE TOMATE Lta 850 g 4,95 198,00
20.00 FARINHA DE MILHO MÉDIA - PCT DE 1 KG 1,15 23,00
1.00 ORÉGANO PCT DE 1KG 19,80 19,80
400.00 BANANA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 116. 1,20 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2017 BOLACHA SALGADA CREAN CRACKER - Pct. 400 g. EXTRATO DE TOMATE Lta 850 g FARINHA DE MILHO MÉDIA - PCT DE 1 KG ORÉGANO PCT DE 1KG BANANA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 116. 1.170,80
08/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 94 E 96. 810,80
22/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4661/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 810,80
18/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 128. 96,00
06/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4661/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 96,00
17/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 151. 120,00
27/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4661/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 120,00
21/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 170, SÉRIE 001. 86,40
04/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 185, SÉRIE 001. 48,00
07/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4661/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 86,40
18/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4661/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 48,00
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -9,60
TOTAL 1.161,20 1.161,20 1.161,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.