| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4666 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L | 420,00 | 1.680,00 |
| 3.00 | TINTA DEMARCAÇAO BRANCA 18L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E DEMARCAÇÃO EM ASLFATO. | 420,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L TINTA DEMARCAÇAO BRANCA 18L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E DEMARCAÇÃO EM ASLFATO. | 2.940,00 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.928.944. | 2.940,00 | ||
| 04/08/2017 | Pagamento de Empenho 4666/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861766 | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||