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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4681 Data de lançamento: 27/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LIVROS 49,90 99,80
1.00 JOGOS DIDÁTICOS 43,00 43,00
10.00 MASSA DE MODELAR 7,90 79,00
3.00 LIVROS 16,00 48,00
4.00 BRINQUEDO MORDEDOR 15,00 60,00
2.00 ESPELHO PEQUENO 18,00 36,00
2.00 JOGOS DIDÁTICOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA TRABALHAR COM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 A 6 ANOS. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2017 LIVROS JOGOS DIDÁTICOS MASSA DE MODELAR LIVROS BRINQUEDO MORDEDOR ESPELHO PEQUENO JOGOS DIDÁTICOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA TRABALHAR COM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 A 6 ANOS. 425,80
27/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015949935 425,80
14/08/2017 Pagamento de Empenho 4681/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 425,80
TOTAL 425,80 425,80 425,80
SALDO A PAGAR 0,00