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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4683 Data de lançamento: 27/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMIDO DE MILHO Pct. 1 Kg 3,30 3,30
2.00 ARROZ T2 PCT 5 Kg 9,30 18,60
2.00 TOMATE BOA QUALIDADE 1,60 3,20
2.00 REPOLHO MÉDIO - BOA QUALIDADE 1,70 3,40
2.00 OVOS FRESCOS DE GALINHA 3,20 6,40
2.00 MORTADELA SEM GORDURA FATIADA 4,59 9,18
1.00 MARGARINA VEGETAL POTE DE 500 GRS 1,59 1,59
2.00 MANDIOCA 2,60 5,20
4.00 MAMÃO BOA QUALIDADE 2,45 9,80
4.00 MAÇA MÉDIA BOA QUALIDADE 2,19 8,76
5.00 LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO 2,10 10,50
2.00 PEITO DE FRANGO KG 4,89 9,78
1.00 CHUCHU 1,35 1,35
1.00 CENOURA 1,40 1,40
2.00 CEBOLA BOA QUALIDADE 0,85 1,70
1.50 BROCOLIS 2,47 3,71
2.00 CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª 8,90 17,80
1.50 BETERRABA BOA QUALIDADE 1,40 2,10
2.00 BATATA INGLESA 1,08 2,16
1.50 BATATA DOCE 1,69 2,54
5.00 BANANA 1,99 9,95
3.00 GELATINA DIET DIV. SABORES 12 g 0,88 2,64
2.00 OLEO DE SOJA VEGETAL, Lta 900 mL 3,09 6,18
2.00 MASSA PARAFUSO Pct 500 g 1,47 2,94
2.00 LENTILHA PCT 500 G 4,34 8,68
8.00 GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un 0,68 5,44
2.00 FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg 3,89 7,78
2.00 EXTRATO DE TOMATE 800G 5,40 10,80
1.00 ERVILHA LATA 500G 3,19 3,19
2.00 CHA DE FRUTA COM 15 SACHE 30G 1,89 3,78
1.00 CAFE SOLUVEL EM PO LTA 200G 9,49 9,49
8.00 BOLACHA INTEGRAL, Pct 400 g 3,11 24,88
6.00 BOLACHA DE MAIZENA Pct. 400 g 2,96 17,76
10.00 SUCO DE FRUTAS EM PÓ Pct 35 g Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2017, LICITAÇÃO Nº 023/2017, P. 11/17 0,95 9,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2017 AMIDO DE MILHO Pct. 1 Kg ARROZ T2 PCT 5 Kg TOMATE BOA QUALIDADE REPOLHO MÉDIO - BOA QUALIDADE OVOS FRESCOS DE GALINHA MORTADELA SEM GORDURA FATIADA MARGARINA VEGETAL POTE DE 500 GRS MANDIOCA MAMÃO BOA QUALIDADE MAÇA MÉDIA BOA QUALIDADE LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO PEITO DE FRANGO KG CHUCHU CENOURA CEBOLA BOA QUALIDADE BROCOLIS CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª BETERRABA BOA QUALIDADE BATATA INGLESA BATATA DOCE BANANA SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG GELATINA VARIOS SABORES 30 g GELATINA DIET DIV. SABORES 12 g OLEO DE SOJA VEGETAL, Lta 900 mL MASSA PARAFUSO Pct 500 g LENTILHA PCT 500 G GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg EXTRATO DE TOMATE 800G ERVILHA LATA 500G CHA DE FRUTA COM 15 SACHE 30G CAFE SOLUVEL EM PO LTA 200G BOLACHA INTEGRAL, Pct 400 g BOLACHA DE MAIZENA Pct. 400 g SUCO DE FRUTAS EM PÓ Pct 35 g Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2017, LICITAÇÃO Nº 023/2017, P. 11/17 247,10
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -247,10
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00