| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 4688 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.10 | CORRENTE S/FIM C/SOLDA | 19,37 | 98,82 |
| 1.00 | GANCHO P/CORRENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO. | 44,17 | 44,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | CORRENTE S/FIM C/SOLDA GANCHO P/CORRENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO. | 142,99 | ||
| 25/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 000088117, SÉRIE 001. | 142,99 | ||
| 13/11/2017 | Pagamento de Empenho 4688/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861748 | 142,99 | ||
| TOTAL | 142,99 | 142,99 | 142,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||