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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4712 Data de lançamento: 28/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 GRAMPEADOR MÉDIO 27,00 81,00
1.00 RÉGUA DE PLASTICO - 30 CM 1,00 1,00
2.00 AGENDA 20,00 40,00
3.00 FOLHA DE PAPEL E.V.A 2,00 6,00
2.00 COLA 3,00 6,00
3.00 REFIL COLA QUENTE 1,00 3,00
6.00 CORRETIVO 2,00 12,00
2.00 PASTAS 4,00 8,00
5.00 BORRACHA 0,70 3,50
1.00 LÁPIS PRETO 100,00 100,00
8.00 MARCA TEXTO 1,80 14,40
1.00 FITA ADESIVA 1,80 1,80
66.00 FITA ADESIVA CREPE 5,50 363,00
2.00 CLIPS 2,70 5,40
3.00 GRAMPO 6,00 18,00
4.00 EMBALAGEM PARA PRESENTE 1,00 4,00
15.00 CANETAS ESFEROGRAFICAS - AZUL 1,50 22,50
3.00 CANETA ESFEROGRAFICA - PRETA 3,00 9,00
1.00 CADERNO BROCHURA 3,50 3,50
1.00 CADERNO DE DESENHO - ESPIRAL - 48 FLS - GRANDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2017 GRAMPEADOR MÉDIO RÉGUA DE PLASTICO - 30 CM AGENDA FOLHA DE PAPEL E.V.A COLA REFIL COLA QUENTE CORRETIVO PASTAS BORRACHA LÁPIS PRETO MARCA TEXTO FITA ADESIVA FITA ADESIVA CREPE CLIPS GRAMPO EMBALAGEM PARA PRESENTE CANETAS ESFEROGRAFICAS - AZUL CANETA ESFEROGRAFICA - PRETA CADERNO BROCHURA CADERNO DE DESENHO - ESPIRAL - 48 FLS - GRANDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO. 737,10
28/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.962.606. 737,10
15/08/2017 Pagamento de Empenho 4712/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860112 737,10
TOTAL 737,10 737,10 737,10
SALDO A PAGAR 0,00