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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4729 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA DE BRONZE 12,00 48,00
1.00 PINO CENTRO COM REPAROS 128,00 128,00
2.00 PINO FIXADOR INFERIOR 115,00 230,00
2.00 PINO FIXADOR SUPERIOR 110,00 220,00
1.00 EMBUCHAMENTO COM ROLAMENTOS E REPAROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 310,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 BUCHA DE BRONZE PINO CENTRO COM REPAROS PINO FIXADOR INFERIOR PINO FIXADOR SUPERIOR EMBUCHAMENTO COM ROLAMENTOS E REPAROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 936,00
31/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.976.870. 936,00
16/08/2017 Pagamento de Empenho 4729/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851648 936,00
TOTAL 936,00 936,00 936,00
SALDO A PAGAR 0,00