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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4741 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOCORRO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD 5860, SENDO UTILIZADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 SERVIÇO SOCORRO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD 5860, SENDO UTILIZADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 30,00
31/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 11881. 30,00
15/08/2017 Pagamento de Empenho 4741/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860119 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00