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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4746 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLVENTE KILLING 5 LITROS 70,00 70,00
20.00 CAL DE PINTURA 10,00 200,00
6.00 TRINCHA 12,00 72,00
2.00 CABO PARA ROLO DE PINTURA 18,00 36,00
1.00 ROLO DE LA ATLAS 23,00 23,00
2.00 PINCEL ROMA 4POLEGADAS 18,00 36,00
3.00 ROLO DE LA 23CM 18,00 54,00
1.00 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM 32,00 32,00
2.00 TINTA ESMALTE ALUMINIO 3,6L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PINTURA E DEMARCAÇÃO DO ASFALTO. 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 SOLVENTE KILLING 5 LITROS CAL DE PINTURA TRINCHA CABO PARA ROLO DE PINTURA ROLO DE LA ATLAS PINCEL ROMA 4POLEGADAS ROLO DE LA 23CM ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM TINTA ESMALTE ALUMINIO 3,6L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PINTURA E DEMARCAÇÃO DO ASFALTO. 703,00
31/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.98.396. 703,00
14/09/2017 Pagamento de Empenho 4746/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861786 703,00
TOTAL 703,00 703,00 703,00
SALDO A PAGAR 0,00