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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4769 Data de lançamento: 01/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 CAL DE PINTURA 8,00 480,00
5.00 SOLVENTE KILLING 1LITRO 15,00 75,00
2.00 TINTA ACRILICA 3,6 L 120,00 240,00
1.00 KIT PINTURA 22,00 22,00
1.00 ROLO DE PINTURA TIGRE 23CM 12,00 12,00
1.00 TINTA ACRILICA 3,6 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE VIAS URBANAS. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2017 CAL DE PINTURA SOLVENTE KILLING 1LITRO TINTA ACRILICA 3,6 L KIT PINTURA ROLO DE PINTURA TIGRE 23CM TINTA ACRILICA 3,6 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE VIAS URBANAS. 949,00
01/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.005.510. 949,00
14/09/2017 Pagamento de Empenho 4769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861786 949,00
TOTAL 949,00 949,00 949,00
SALDO A PAGAR 0,00