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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho
Número do empenho: 4797 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO 60,00 60,00
1.00 KIT ESTABILIZADOR 70,00 70,00
1.00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 TERMINAL DE DIREÇÃO KIT ESTABILIZADOR JOGO DE PASTILHA DE FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 195,00
02/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.012.583. 195,00
16/08/2017 Pagamento de Empenho 4797/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861647 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00