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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PHELLIPE MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 4814 Data de lançamento: 03/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MANGA PRETA 2,00 20,00
6.00 LÂMPADA ECONOMICA 9W 14,90 89,40
2.50 FIO 2 X 2,5 10,00 25,00
2.00 FITA ISOLANTE 4,00 8,00
1.00 FECHADURA 49,00 49,00
1.00 CADEADO 40MM STAM 25,00 25,00
2.00 FLEXIVEL 6,00 12,00
2.00 FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) 4,00 8,00
2.00 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 40 MM 7,00 14,00
2.00 TORNEIRA INOX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. 59,00 118,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2017 MANGA PRETA LÂMPADA ECONOMICA 9W FIO 2 X 2,5 FITA ISOLANTE FECHADURA CADEADO 40MM STAM FLEXIVEL FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 40 MM TORNEIRA INOX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. 368,40
03/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.031.688. 368,40
06/11/2017 Pagamento de Empenho 4814/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3239 368,40
TOTAL 368,40 368,40 368,40
SALDO A PAGAR 0,00