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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho
Número do empenho: 4837 Data de lançamento: 04/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LÂMPADA 67 12V 5,00 10,00
2.00 LANTERNA CARGO 59,16 118,32
2.00 LÂMPADA 1141 12V 6,00 12,00
1.00 LÂMPADA 1034 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2017 LÂMPADA 67 12V LANTERNA CARGO LÂMPADA 1141 12V LÂMPADA 1034 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 146,32
04/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.046.501. 146,32
14/09/2017 Pagamento de Empenho 4837/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861779 146,32
TOTAL 146,32 146,32 146,32
SALDO A PAGAR 0,00