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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho
Número do empenho: 4885 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO EFETUADO EM MANGUEIRA 80,00 80,00
1.00 MÃO DE OBRA EFETUADA EM MANGUEIRA 120,00 120,00
1.00 MÃO DE OBRA E SOLDA CANO DIREÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, NA CARREGADEIRA W 18 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 SERVIÇO EFETUADO EM MANGUEIRA MÃO DE OBRA EFETUADA EM MANGUEIRA MÃO DE OBRA E SOLDA CANO DIREÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, NA CARREGADEIRA W 18 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 240,00
08/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.082.506, 016.083.519 E 016.082.453. 240,00
14/09/2017 Pagamento de Empenho 4885/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861788 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00