| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4891 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2017 PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO CORAZZA. | 179,33 | 179,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | REF. VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2017 PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO CORAZZA. | 179,33 | ||
| 09/08/2017 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE NF 79971. | 179,33 | ||
| 21/08/2017 | Pagamento de Empenho 4891/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,33 | ||
| TOTAL | 179,33 | 179,33 | 179,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||