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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRAL PARK

Dados do Empenho
Número do empenho: 4899 Data de lançamento: 09/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/08/2017 PARA CONDUZIR A PACIENTE GILDETE BARBOSA PEREIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E KAMILA CARVALHO COM ALTA HOSPITALAR. 11,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2017 REF. SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/08/2017 PARA CONDUZIR A PACIENTE GILDETE BARBOSA PEREIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E KAMILA CARVALHO COM ALTA HOSPITALAR. 11,00
09/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 11,00
15/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860131 PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2017 CENTRAL PARK - 4864 11,00
TOTAL 11,00 11,00 11,00
SALDO A PAGAR 0,00