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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4900 Data de lançamento: 09/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS NºS 33261122, 33261110, 33261134, 33261252 E 33261206. 1.488,51 1.488,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2017 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS NºS 33261122, 33261110, 33261134, 33261252 E 33261206. 1.488,51
09/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.488,51
14/08/2017 Pagamento de Empenho 4900/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.488,51
TOTAL 1.488,51 1.488,51 1.488,51
SALDO A PAGAR 0,00