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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4923 Data de lançamento: 09/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L. REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO EM DEMARCAÇÃO EM ASFALTO. 269,00 807,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2017 TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L. REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO EM DEMARCAÇÃO EM ASFALTO. 807,00
09/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 28417. 807,00
25/08/2017 Pagamento de Empenho 4923/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 807,00
TOTAL 807,00 807,00 807,00
SALDO A PAGAR 0,00