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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 4924 Data de lançamento: 09/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 RELÉ FOTOELÉTRICO 22,50 225,00
10.00 LÂMPADA 125 W (VAPOR DE MERCÚRIO) 12,00 120,00
10.00 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W 28,50 285,00
5.00 REATOR NSK150 65,00 325,00
1.00 LÂMPADA INTRAL 8,5W LED 17,50 17,50
1.00 SUPORTE P/ LAMPADA AMPLALUZ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 13,50 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2017 RELÉ FOTOELÉTRICO LÂMPADA 125 W (VAPOR DE MERCÚRIO) LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W REATOR NSK150 LÂMPADA INTRAL 8,5W LED SUPORTE P/ LAMPADA AMPLALUZ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 986,00
09/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.096.424. 986,00
14/09/2017 Pagamento de Empenho 4924/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861793 986,00
TOTAL 986,00 986,00 986,00
SALDO A PAGAR 0,00