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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4940 Data de lançamento: 10/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EXTINTOR RECARGA DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA AP 10 L 36,00 180,00
5.00 EXTINTOR RECARGA DE INCÊNDIO 40BC COM SUPORTO PARA PAREDE 8KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 50,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2017 EXTINTOR RECARGA DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA AP 10 L EXTINTOR RECARGA DE INCÊNDIO 40BC COM SUPORTO PARA PAREDE 8KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 430,00
29/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 247. 220,00
29/08/2017 VALOR DO ITEM A MENOR. -210,00
04/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4940/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 706 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00