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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 4945 Data de lançamento: 10/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ABRAÇADEIRA 200X2,5MM 0,15 15,00
100.00 ABRAÇADEIRA 100X2,5MM 0,10 10,00
2.00 PLACA CEGA 2,80 5,60
2.00 CANALETA 5,00 10,00
3.00 TOMADA ELÉTRICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE APARELHOS ELÉTRICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 12,50 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2017 ABRAÇADEIRA 200X2,5MM ABRAÇADEIRA 100X2,5MM PLACA CEGA CANALETA TOMADA ELÉTRICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE APARELHOS ELÉTRICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 78,10
10/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 016.112.014. 78,10
14/09/2017 Pagamento de Empenho 4945/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861793 78,10
TOTAL 78,10 78,10 78,10
SALDO A PAGAR 0,00