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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 4952 Data de lançamento: 11/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFLETOR RETANGULAR ALCANCY 400W E40 46,20 46,20
1.00 PLUGUE MACHO 2P+T CINZA 10 RADIAL 4,50 4,50
1.00 PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2017 REFLETOR RETANGULAR ALCANCY 400W E40 PLUGUE MACHO 2P+T CINZA 10 RADIAL PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 57,70
11/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.123.945. 57,70
14/09/2017 Pagamento de Empenho 4952/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861793 57,70
TOTAL 57,70 57,70 57,70
SALDO A PAGAR 0,00