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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4969 Data de lançamento: 14/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO AR ARS7109 49,00 49,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E DA CARREGADEIRA W18, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2017 FILTRO AR ARS7109 FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E DA CARREGADEIRA W18, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 77,00
14/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 23369 E 23403. 77,00
07/11/2017 Pagamento de Empenho 4969/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861824 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00