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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5008 Data de lançamento: 16/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PIVO 65,00 65,00
2.00 PARAFUSO 10 mm COMPLETO 4,00 8,00
1.00 COIFA LADO RODA 52,00 52,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 380,00 760,00
2.00 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 200,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2017 PIVO PARAFUSO 10 mm COMPLETO COIFA LADO RODA AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 1.285,00
16/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.173.938. 1.285,00
14/09/2017 Pagamento de Empenho 5008/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860143 1.285,00
TOTAL 1.285,00 1.285,00 1.285,00
SALDO A PAGAR 0,00