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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 5013 Data de lançamento: 16/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA AUTO FUSÃO ENERBRAS 21,00 21,00
2.00 RELÉ TERMICO WEG RW 27 -1 DP/CW-CLASSE 10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 135,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2017 FITA AUTO FUSÃO ENERBRAS RELÉ TERMICO WEG RW 27 -1 DP/CW-CLASSE 10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 291,00
16/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.173.023. 291,00
14/09/2017 Pagamento de Empenho 5013/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861793 291,00
TOTAL 291,00 291,00 291,00
SALDO A PAGAR 0,00