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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5033 Data de lançamento: 17/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FONTE 12 V BIVOLT 32,00 64,00
1.00 ESTABILIZADOR 300VA 127,00 127,00
1.00 FONTE PARA COMPUTADOR 500W 137,00 137,00
1.00 CAPACITOR PARA IMPRESSORA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST SOCIAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 107,00 107,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2017 FONTE 12 V BIVOLT ESTABILIZADOR 300VA FONTE PARA COMPUTADOR 500W CAPACITOR PARA IMPRESSORA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST SOCIAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 435,00
25/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 016.278.614. 435,00
14/09/2017 Pagamento de Empenho 5033/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 435,00
TOTAL 435,00 435,00 435,00
SALDO A PAGAR 0,00