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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5080 Data de lançamento: 22/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CAL 10,00 30,00
3.00 CIMENTO 32,00 96,00
1.00 LUVA 2,00 2,00
1.00 AREIA MÉDIA 130,00 130,00
2.00 CORANTE XADRES LARANJA 5,00 10,00
1.00 TORNEIRA 5,00 5,00
1.00 TEE DE LUZ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2017 CAL CIMENTO LUVA AREIA MÉDIA CORANTE XADRES LARANJA TORNEIRA TEE DE LUZ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 279,00
22/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.242.682. 279,00
13/11/2017 Pagamento de Empenho 5080/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861740 279,00
TOTAL 279,00 279,00 279,00
SALDO A PAGAR 0,00