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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PHELLIPE MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 5099 Data de lançamento: 23/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MIOLO FECHADURA 16,90 16,90
1.00 CILINDRO FECHADURA 19,20 19,20
1.00 CADEADO 20MM 20,90 20,90
1.00 CADEADO 25MM 27,00 27,00
6.00 PARAFUSO 0,18 1,08
1.00 FECHADURA 36,00 36,00
1.00 FECHADURA DE PORTÃO 8,50 8,50
1.50 MANTA ASFALTICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS PORTAS E PORTÕES DO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. 10,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2017 MIOLO FECHADURA CILINDRO FECHADURA CADEADO 20MM CADEADO 25MM PARAFUSO FECHADURA FECHADURA DE PORTÃO MANTA ASFALTICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS PORTAS E PORTÕES DO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. 144,58
23/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.260.454. 144,58
06/11/2017 Pagamento de Empenho 5099/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3239 144,58
TOTAL 144,58 144,58 144,58
SALDO A PAGAR 0,00