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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PHELLIPE MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 5106 Data de lançamento: 23/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEADO 20MM 12,00 12,00
1.50 CANO 40 MM 4,50 6,75
1.00 LUVA 40MM ESGOTO 1,50 1,50
1.00 SILICONE 3,00 3,00
1.00 TAMPÃO 1/2 1,00 1,00
1.00 REGISTRO COM ROSCA 12,00 12,00
1.00 MIOLO FECHADURA 19,20 19,20
1.00 CANO 40 MM 13,50 13,50
2.00 CURVA DE 40 2,00 4,00
2.00 ABRAÇADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 1,90 3,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2017 CADEADO 20MM CANO 40 MM LUVA 40MM ESGOTO SILICONE TAMPÃO 1/2 REGISTRO COM ROSCA MIOLO FECHADURA CANO 40 MM PARAFUSO CURVA DE 40 BUCHA 6MM ABRAÇADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 77,71
23/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 016.259.535. 77,71
14/09/2017 Pagamento de Empenho 5106/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860147 77,71
TOTAL 77,71 77,71 77,71
SALDO A PAGAR 0,00