| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 08/2017 | 2.192,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 08/2017 | 2.192,93 | ||
| 25/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 08/2017. | 2.192,93 | ||
| 19/09/2017 | Pagamento de Empenho 5169/2017 | 2.192,93 | ||
| TOTAL | 2.192,93 | 2.192,93 | 2.192,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||