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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5302 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE OFICINA (RASTER) 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO DE OFICINA (LIMPEZA DA CAIXA) 40,00 40,00
1.00 SERVIÇO DE OFICINA (CAIXA DE CAMBIO) Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA MONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 SERVIÇO DE OFICINA (RASTER) SERVIÇO DE OFICINA (LIMPEZA DA CAIXA) SERVIÇO DE OFICINA (CAIXA DE CAMBIO) Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA MONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 910,00
25/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 131. 910,00
14/09/2017 Pagamento de Empenho 5302/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851667 910,00
TOTAL 910,00 910,00 910,00
SALDO A PAGAR 0,00