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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5327 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TROFEU 75,00 150,00
2.00 TROFEU 66,00 132,00
2.00 TROFEU 57,00 114,00
8.00 TROFEU 49,00 392,00
30.00 MEDALHA DOURADA 3,40 102,00
30.00 MEDALHA PRATA 3,40 102,00
30.00 MEDALHA BRONZE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O TORNEIO DE VOLEI QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO NO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. 3,40 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 TROFEU TROFEU TROFEU TROFEU MEDALHA DOURADA MEDALHA PRATA MEDALHA BRONZE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O TORNEIO DE VOLEI QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO NO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. 1.094,00
01/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 10506. 1.094,00
25/10/2017 Pagamento de Empenho 5327/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.094,00
TOTAL 1.094,00 1.094,00 1.094,00
SALDO A PAGAR 0,00