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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5357 Data de lançamento: 29/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO 12 mm C/ PORCA 4,00 4,00
2.00 PARAFUSO 10MM C/ PORCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 2,70 5,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2017 PARAFUSO 12 mm C/ PORCA PARAFUSO 10MM C/ PORCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 9,40
29/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.315.644. 9,40
14/09/2017 Pagamento de Empenho 5357/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851670 9,40
TOTAL 9,40 9,40 9,40
SALDO A PAGAR 0,00