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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho
Número do empenho: 5408 Data de lançamento: 31/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PARTE ELETRICA 65,00 65,00
1.00 SERVIÇO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN 0723 E NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2017 SERVIÇO PARTE ELETRICA SERVIÇO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN 0723 E NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 150,00
31/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 36 E 37. 150,00
13/11/2017 Pagamento de Empenho 5408/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861746 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00