| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 5429 | Data de lançamento: | 01/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | EXTENSOR DE SORO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 150 EXTENSOR PARA CATETER COM CLAMP 20 CMPARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 1,86 | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | EXTENSOR DE SORO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 150 EXTENSOR PARA CATETER COM CLAMP 20 CMPARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 279,00 | ||
| 01/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE. DANFE Nº 45197, SÉRIE 001. | 279,00 | ||
| 11/09/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -279,00 | ||
| 11/09/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -279,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||