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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 5429 Data de lançamento: 01/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 EXTENSOR DE SORO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 150 EXTENSOR PARA CATETER COM CLAMP 20 CMPARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 1,86 279,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2017 EXTENSOR DE SORO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 150 EXTENSOR PARA CATETER COM CLAMP 20 CMPARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 279,00
01/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE. DANFE Nº 45197, SÉRIE 001. 279,00
11/09/2017 DESPESA NÃO EFETIVADA. -279,00
11/09/2017 DESPESA NÃO EFETIVADA. -279,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00