Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 9800 (NOVE MIL E OITOCENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
27.930,00 |
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| 23/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047557. |
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2.700,00 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.700,00 |
| 02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 048.785. |
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5.480,00 |
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| 18/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 049055. |
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2.740,00 |
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| 31/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.480,00 |
| 14/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.740,00 |
| 11/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 49739. |
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2.816,00 |
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| 01/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50021. |
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1.365,00 |
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| 09/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.816,00 |
| 28/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.365,00 |
| 21/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50697. |
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1.500,00 |
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| 19/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.500,00 |
| 24/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000.051.312 |
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7.500,00 |
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| 24/10/2017 |
ESTORNO EMPENHO DESPESA NÃO EFETIVADA |
-3.829,00 |
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| 20/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.500,00 |
| TOTAL |
24.101,00 |
24.101,00 |
24.101,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |