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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 544 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 9800 (NOVE MIL E OITOCENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 27.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 REF. AQUISIÇÃO DE 9800 (NOVE MIL E OITOCENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 27.930,00
23/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047557. 2.700,00
20/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.700,00
02/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 048.785. 5.480,00
18/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 049055. 2.740,00
31/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.480,00
14/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.740,00
11/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 49739. 2.816,00
01/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50021. 1.365,00
09/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.816,00
28/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.365,00
21/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50697. 1.500,00
19/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
24/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000.051.312 7.500,00
24/10/2017 ESTORNO EMPENHO DESPESA NÃO EFETIVADA -3.829,00
20/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.500,00
TOTAL 24.101,00 24.101,00 24.101,00
SALDO A PAGAR 0,00