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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5445 Data de lançamento: 04/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 OXIGÊNIO 7 M 80,00 720,00
1.00 OXIGÊNIO MRD 1 M²01 60,00 60,00
1.00 OXIGÊNIO MED 2M² Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 09 OXIGÊNIOS MEDICINAIS 7M, 01 OXIGÊNIO MEDICINAL 1MM², 01 OXIGÊNIO MEDICINAL 2M, PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2017 OXIGÊNIO 7 M OXIGÊNIO MRD 1 M²01 OXIGÊNIO MED 2M² Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 09 OXIGÊNIOS MEDICINAIS 7M, 01 OXIGÊNIO MEDICINAL 1MM², 01 OXIGÊNIO MEDICINAL 2M, PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 830,00
04/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 19500. 830,00
02/10/2017 Pagamento de Empenho 5445/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 830,00
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00