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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5479 Data de lançamento: 05/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 534/2017, REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017. 130,80 130,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2017 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 534/2017, REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017. 130,80
05/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 000.000.673, SÉRIE 001. 130,80
06/10/2017 Pagamento de Empenho 5479/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644 130,80
TOTAL 130,80 130,80 130,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.