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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5506 Data de lançamento: 06/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. 327,66 327,66
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. 555,87 555,87
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. 437,95 437,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2017 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. 1.321,48
06/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.321,48
13/09/2017 Pagamento de Empenho 5506/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.321,48
TOTAL 1.321,48 1.321,48 1.321,48
SALDO A PAGAR 0,00