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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5530 Data de lançamento: 11/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO DE AÇO 2,4 PLASTIFICADO 140,00 140,00
1.00 CATRACA DE FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CATRAÇA PARA COLOCAÇÃO DE REDE DE VOLEI NO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO PARA JOGOS E TREINOS DAS EQUIPES DE VOLEI. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2017 CABO DE AÇO 2,4 PLASTIFICADO CATRACA DE FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CATRAÇA PARA COLOCAÇÃO DE REDE DE VOLEI NO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO PARA JOGOS E TREINOS DAS EQUIPES DE VOLEI. 290,00
11/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.454.401. 290,00
10/11/2017 Pagamento de Empenho 5530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861848 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00