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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho
Número do empenho: 5535 Data de lançamento: 11/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA DE BORRACHA DE PISTAO 40,00 40,00
1.00 MAO-DE-OBRA MOTOR 1.674,00 1.674,00
1.00 SERVIÇO DE MONTAGEM MOTOR E TORQUE Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2017 SERVIÇO TROCA DE BORRACHA DE PISTAO MAO-DE-OBRA MOTOR SERVIÇO DE MONTAGEM MOTOR E TORQUE Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 2.514,00
11/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.454.177 E 016.454.060. 2.514,00
28/12/2017 Pagamento de Empenho 5535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861895 2.514,00
TOTAL 2.514,00 2.514,00 2.514,00
SALDO A PAGAR 0,00