| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5621 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.TARIFA BANCARIA CFE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADANÇÃO DE TRIBUTOS. | 37,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | REF.TARIFA BANCARIA CFE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADANÇÃO DE TRIBUTOS. | 37,50 | ||
| 18/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 37,50 | ||
| 19/09/2017 | Pagamento de Empenho 5621/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||