| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 5626 | Data de lançamento: | 19/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PARCELA PASEP ITR. | 11,21 | 11,21 |
| 1.00 | REFERENTE PARCELA PASEP ITR. | 21,40 | 21,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2017 | REFERENTE PARCELA PASEP ITR. REFERENTE PARCELA PASEP ITR. | 32,61 | ||
| 19/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 32,61 | ||
| 21/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5626/2017 PASEP - 113 | 32,61 | ||
| TOTAL | 32,61 | 32,61 | 32,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||