Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CONSELHO TUTELAR. |
200,00 |
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02/01/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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44,19 |
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11/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1439 |
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44,19 |
10/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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47,24 |
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22/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1454 |
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47,24 |
08/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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31,84 |
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13/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1462 |
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31,84 |
04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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24,98 |
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10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1477 |
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24,98 |
03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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40,58 |
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10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861596 |
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40,58 |
05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,17 |
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12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540 |
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11,17 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.