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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5740 Data de lançamento: 26/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAPEL MICROFILM 1,88 9,40
5.00 COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN 3,31 16,55
5.00 PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN 1,97 9,85
15.00 GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un 0,49 7,35
2.00 PILHA PALITO CART C/ 4 UN 2,27 4,54
2.00 GARRAFA TÉRMICA, 1.0 L OBS: 1,8L Finalidade: REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS. 43,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2017 PAPEL MICROFILM COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un PILHA PALITO CART C/ 4 UN GARRAFA TÉRMICA, 1.0 L OBS: 1,8L Finalidade: REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS. 133,69
17/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4227. 16,84
08/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5740/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16,84
14/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 4366, SÉRIE 0. 2,45
07/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 4471, SÉRIE 0. 86,00
07/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5740/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2,45
18/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5740/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 86,00
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -28,40
TOTAL 105,29 105,29 105,29
SALDO A PAGAR 0,00