| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5917 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIO FAMILIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto folha mês 09/2017 | 62,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | Referente pagto folha mês 09/2017 | 62,14 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOLHA PGTO 09/2017. | 62,14 | ||
| 02/10/2017 | Pagamento de Empenho 5917/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 62,14 | ||
| TOTAL | 62,14 | 62,14 | 62,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||