| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5942 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 09/2017 | 1.741,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 09/2017 | 1.741,92 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOLHA PGTO 09/2017. | 1.741,92 | ||
| 02/10/2017 | Pagamento de Empenho 5942/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.741,92 | ||
| TOTAL | 1.741,92 | 1.741,92 | 1.741,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||